公司召开内部合规风险自查工作会议

发布时间:2019-05-21 16:35作者来源:芜湖造船厂浏览次数:0

根据奇瑞集团5月7日下发的《关于开展合规风险自查工作的通知》,要求各单位开展合规风险自查;公司内部经营层积极响应,公司于5月21日在1号楼303会议室召开内部合规风险自查启动会议;安排布置公司内部合规风险自查工作的相关事项。会议由成本中心刘升旺总监主持,各中心总监、模块经理及相关人员共计42人参加本次会议,集团审计合规本部领导出席本次会议。


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会议首先宣贯传达了集团合规风险自查的通知,强调本次合规审查是集团党委、经营会研究决定的重要工作,是公司持续健康发展的基础。为提升公司依法合规经营管理水平,防范合规风险,保障公司持续健康发展,并提高全体员工的合规意识;全集团通过40天的自查,主要以“人、财、物”管理工作为主线、以国有企业“三重一大”为核心目标,梳理重要风险点,通过自查整改建立自我改善、自我提高的常态化、长效化机制。


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根据国家有关部门政策《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关文件,并结合公司实际,自查以近五年的重大事项为主,对于重大经营和投资事项可向前追溯。会议强调各中心以对照国家法律法规、集团规定,查公司制度、查执行情况、查规范管理,树立合规管理的红线意识,真实查摆合规管理现状,主动对标和整改,确保公司生产经营合规合法、个人廉洁自律。并要求各中心总监及具体责任人务必高度重视本次自查工作,落实各项措施,认真部署,充分发挥模范带头作用;且本次自查须在6月30日前结束,并根据需要向公司经管会进行专题汇报。业务上提高公司依法合规经营管理水平,防范合规风险,保障公司持续健康发展。


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